LO QUE HACE NUESTRO DESARROLLO PARA APLICAR EFECTIVAMENTE EL IGTF EN PROFIT PLUS 2K8
Estas son las 3 fases del desarrollo
1.-Proceso para VENTAS. Al momento de hacer la factura, el proceso es capaz de identificar al cliente como contribuyente especial y aplicará la retención de IVA, Impuestos municipales, ISLR, generando el neto a percibir y determinará el monto en divisas que ingresará a caja y reportando en el libro para efecto de la declaración
2.- Proceso para COMPRAS, Aplicable a los contribuyentes especiales, se registra la percepción del impuesto en la compra para relacionarla en la declaración del portal, para efecto de contabilidad, incluso, el desarrollo permite cambiar la tasa en caso de requerirlo.
3.- Proceso para EGRESOS, Cada vez que se realiza un egreso en divisa también se le aplica el Impuesto IGTF, el proceso realiza la percepción del egreso, sean Pagos, viáticos, Por generación de orden de pago, etc. En todos los egresos el desarrollo realiza la percepción del impuesto.
Para efecto de la declaración hemos diseñado dos libros los que permiten hacer la declaración, el PERCIBIDO y el COBRADO.
Incluimos un reporte el cual tiene opción de colocar o no el nombre del cliente. Dicho reporte consolida la percepción por VENTAS, de algún registro realizado en COBROS y consolida también la percepción de EGRESOS, es decir, salen todos los registros con la tasa correspondiente.
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Automatizamos el IGTF en el egreso del efectivo percibido en Bs 2% y en Divisas 3% .....